仙桃提供企业年度内部审计报告需要什么资料

仙桃,通海口2023-10-23 10:14:38
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公司名称:北京凯亚国嘉资产评估事务所(普通合伙) 具体地点:北京丰台宋家庄扑满山写字楼2号楼19层 微信号:13910538817 联系人:刘经理 【服务优势】 “专业、增值、诚信、可靠”,在可持续化发展的过程中,凯亚国嘉凭借着完善的服务品质和倍受青睐的口碑,先后荣获了“中国成长企业5020工程工作组成员单位”、“2015中国新三板50人论坛发起单位”等荣誉及称号,使得自身的发展持续走在行业的前沿。 北京凯亚国嘉会计师事务所,专业人员200 ,服务客户2万 ,金牌口碑,满意100%。 一、【关于我们】2011年2月,“凯亚国嘉”事务所诞生于首都北京,以构建“一站式全链条服务体系为己任,致力于各类资产评估、绩效评价、审计、财税咨询、投融资咨询等综合服务领域,是一家在业内有着资深影响力大的综合服务型机构。    “专业、增值、诚信、可靠”,在可持续化发展的过程中,凯亚国嘉凭借着完善的服务品质和倍受青睐的口碑,先后荣获了“中国成长企业5020工程工作组成员单位”、“2015中国新三板50人论坛发起单位”等荣誉及称号,使得自身的发展持续走在行业的前沿。 【服务项目】 1. 审计业务:年度财务审计、所得税审计、验资审计、高新技术企业审计、新三版审计、财务审计清算审计高新审计 所得税审计 资产评估 财务咨询验资报告、审计评估。 2. 咨询:个人信用借款咨询,企业信用借资服务咨询、企业发票借款服务咨询,提供各类咨询服务。 3. 税务:登记备案,税收筹划,代理记账,纳税申报,会计咨询服务,公司税控托管服务,税控审批、税控托管及日常维护。 4. 评估:投资性房地产评估、无形资产评估、资产减值评估、企业并购评估、债务重组评估、金融资产评估。 5. 造价: 施工图预算,投标预算,定额预算,工程算量,过程预算,竣工结算。 6. 融资咨询:解决中小企业个人资金问题,根据客户情况制定个性化融资方案。 内部审计的主要内容 内部审计的主要内容是检查、监督并评价经济活动的经济性、效率和效果,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议;检查、监督和评价对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。 内部审计的主要内容有: 1、检查、监督和评价内部会计控制制度,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议。 2、检查、监督和评价财务和经营信息。具体包括用于确认、计量、分类和报告该类信息的措施,以及对某些项目的具体查询,包括详细测试交易、金额和范围; 3、检查、监督和评价经济活动的经济性、效率和效果,包括企业的非财务控制; 4、检查、监督和评价对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。 内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。 内部牵制制度旨在保障单位或企业内部各部门相互牵制、相互监督;财产清查只是定期核对财产物资,通过是否账实相符,来检查内部牵制制度的执行情况。但设立了内部牵制制度,并不能保证其一定得到有效执行;期末账实相符,也不能必然保证内部牵制制度已经有效运行。通过内部审计,对企业内部包括内部牵制制度在内的各项制度和经济活动进行审计,方能确保内部牵制制度的有效运行。
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